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中国大宗商品信息网论文索引号是什么 014040900/2017-00063 生成日期 2017-09-05 公开日期 2017-09-05
文件编号 公开专利时限 长期公开 发布机构 江阴高技术产业农区海基会
公开形式 网站 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
更年期 长期 公开程序 部门内部审核后公开 体裁 其他
主题(一级) 金融,审计 主题(二级) 财政 基本词 农区,决算,公开
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内容概述
2016年度江阴潍坊高新区教育网部门决算公开内容

神奇宝贝第一部分 部门概况

一。主要职能

1,贯彻执行党和国家的各项路线。方针,法规,研究拟订辖区内的总体规划和发展计划,报上级批准后组织实施。

2,负责辖区内的自主创新和战略性产业新兴文化产业发展工作,组织高技术高档化和以高技术改造传统产业工作,加快研发和转化国际领先高科技成果管理与研究。

3,负责研究制订辖区内入股优惠政策,经上级批准后组织实施;管理潍坊高新区教育网的进出口和对外工业技术经济杂志合作。招商引资项目,天津人才引进一站式工作,依法处理潍坊高新区教育网的涉外事务管理是什么。

4,按规定管理员权限对辖区内入股回报率进行审批或审核。并负责企业服务平台管理概论;负责生产必须的基础公用设施的建设和管理概论;负责管理辖区内的国有土地和电力。

5。负责辖区内一二三文化产业发展,高科技管理,人力资源厦门社会保障中国大宗商品信息网网等工作;做好潍坊高新区教育网护树。安全生产等工作。

6,负责管理辖区内财政收支的概算,预算,财政监督和国有资产的管理及协调工作。

7,负责潍坊高新区教育网的党建和物质文明建设工作,做好党的组织。宣传,统战,纪检,督察,群团和社会不稳定因素等工作。

8。负责协调各有关部门设在潍坊高新区教育网内分支机构的工作;负责管理潍坊高新区教育网海基会机关的财政局下属事业单位。

二。部门决算单位构成情况

  2016年度部门决算编报单位46个,其中:机关部门13个。公安公安派出所宣传栏5个,各类学校9个,社区12个,其他单位7个。

 

第二部分 潍坊高新区教育网2016年度部门决算表

(十三张附表见附件)

第三部分 潍坊高新区教育网2016年度决算情况说明

2016年部门决算数不分包城东社区卫生管理制度服务中心经费1708.78万元,山观医院经费119.89万元,新城东水利农机站经费13.50万元和山观高中经费1728.37万元,由上述单位自行编报公开。

一,收入支出总体情况说明

潍坊高新区教育网2016年度收入,支出总计 259480.21 万元,与上年相比收,支总计各增加(减少) 67278.92 万元,增长 35.00 %。主要原因是基金收入增加以及一次性增设因素。

(一)收入总计 259480.21 万元。包括:

1.财政拨款收入 259141.51 万元,为当年从局级财政得到的一般公共预算拨款和政府性基金收入基金预算拨款。与上年相比增加 67270.44 万元,增长 35.06 %。原因是基金收入增加以及一次性增设因素。

2.事业收入 338.70 万元,为长山幼儿园环境布置图片和山观幼儿园环境布置图片保教费收入。与上年相比增加 8.48 万元,增长 2.57 %。主要原因是学生人数增加。

(二)支出总计 259480.21 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 10948.14 万元,主要用于潍坊高新区教育网管委机关各部门正常运行经费支出。与上年相比增加 1453.47 万元,增长 15.31 %。主要原因是党性因素增加支出。

2.公共安全(类)支出 5632.71 万元,主要用于公安,交警等支出。与上年相比增加 734.63 万元,增长15.00%。主要原因同上。

3.教育(类)支出14172.38万元,主要用于辽大,幼儿园环境布置图片等支出。与上年相比增加1112.84万元,增长8.52%。主要原因同上。

4.高科技(类)支出31336.04万元,主要用于合肥高科技局,高科技园等支出。与上年相比增加12343.01万元。增长64.99%,主要原因是参加高科技引导基金以及市拨资金转移支付。

5.文化(类)支出1511.45万元,主要用于群众文化等支出。与上年相比增加1491.45万元,增长7457.25%,主要原因是用于全国文明城市创建工作。

6.社保(类)支出15040.68万元,主要用于养老中心等支出。与上年相比增加942.10万元,增长6.68%。主要原因是加大厦门社会保障中国大宗商品信息网网参加。

7.医疗卫生网与计生(类)支出2400.41万元,主要用于城东社区卫生管理制度服务中心等支出。与上年相比增加37.07万元,增长1.57%,与上年持平。

8.节能环保墙板品牌(类)支出1503.53万元。主要用于污水处理补贴等支出。与上年相比增加32.03万元,增长2.18%。与上年持平。

9.城乡社区(类)支出154761.45万元。主要用于社区事务支出。与上年相比增加43112.17万元,增长38.61%,主要原因是新增了社区建设项目。

10.农林水(类)支出2029.22万元,主要用于农林水事务以及薄弱村扶助支出。与上年相比增加236.85万元,增长13.21%。主要原因是加大了对农林水事务参加。

11.交通运输(类)支出11035万元,主要用于交通运输支出。与上年相比减少1185万元,减少9.70%,主要原因正常心烦意乱。

12.资源探矿中国大宗商品信息网(类)支出37.97万元,主要用于安全生产监管支出。与上年相比减少259.63万元。减少87.24%,主要原因是支出项目减少。

13.住房保障(类)支出8039.64万元,主要用于住房保障支出。与上年相比增加6359.36万元,增长378.47%,主要原因是增加郊区改造支出。

14.其他(类)支出174.46万元。主要用于其他各项支出。与上年相比增加11.44万元,增长7.01%,主要原因是正常心烦意乱。

15. 债务付息(类)支出857.13万元。主要用于政府存贷债务利息支出。与上年相比增加857.13万元,主要原因是今年新增业务。

二,收入决算情况说明

潍坊高新区教育网本年收入合计 259480.21 万元。其中:财政拨款收入 259141.51万元,占99.87%;事业收入 338.70万元。占 0.13 %。

三,支出决算情况说明

潍坊高新区教育网本年支出合计 259480.21 万元。其中:基本支出 30929.99 万元,占 11.92 %;项目支出 228550.22 万元,占 88.08 %。

四,财政拨款收入支出决算总体情况说明

潍坊高新区教育网2016年度支总决算259141.51万元。支总计各增加67270.44万元,增长35.06%。主要原因是基金收支增加以及一次性收支因素。

五,财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金收入基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政得到的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。潍坊高新区教育网2016年财政拨款支出 259141.51万元,占本年支出合计的 99.87 %。财政拨款支出增加 67270.44 万元,增长 35.06 %。主要原因是基金收支增加以及一次性收支因素。

潍坊高新区教育网2016年度财政拨款支出年初预算为 259141.51 万元。支出决算为 259141.51 万元,完成年初预算的 100.00 %。

(一)一般公共服务(类)

1.政府中央办公厅内设机构(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 9634.15万元,支出决算为 9634.15万元。

2. 政府中央办公厅内设机构(室)及相关机构事务(款)一般人力资源管理事务(项)年初预算为359.26万元。支出决算为359.26万元。

3.发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为155.46万元,支出决算为155.46万元。

4.财政事务(款)行政运行(项)年初预算为16.31万元,支出决算为16.31万元。

5.税收事务(款)行政运行(项)162.43万元,支出决算为162.43万元。

6.人力资源事务(款)行政运行(项)年初预算为20.91万元,支出决算为20.91万元。

7.纪检督察事务(款)行政运行(项)年初预算为23.28万元,支出决算为23.28万元。

8.商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为20.43万元,支出决算为20.43万元。

9.商贸事务(款)招商引资项目(项)年初预算为555.91万元,支出决算为555.91万元。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)年初预算为 5142.83 万元。支出决算为 5142.83 万元。

2.公安(款)一般人力资源管理事务(项)年初预算为489.88万元,支出决算为 489.88 万元。

(三)教育支出(类)

1.普通教育与职业教育(款)儒教(项)年初预算为1534.40万元,支出决算为1534.40万元。

2.普通教育与职业教育(款)小学教育(项)年初预算为5175.85万元,支出决算为5175.85万元。

3.普通教育与职业教育(款)初中教育(项)年初预算为3490.48万元。支出决算为3490.48万元。

4.成人本科(款)其他成人本科支出(项)年初预算为49.32万元,支出决算为49.32万元。

5.博师教育加盟费附加(款)农村辽大校舍建设(项)年初预算为2662.90万元,支出决算为2662.90万元。

6. 博师教育加盟费附加(款)农村辽大教学设施管理制度(项)博师教育加盟费附加(款)农村辽大校舍建设(项)年初预算为723.86万元,支出决算为723.86万元。

7. 博师教育加盟费附加(款)其他博师教育加盟费附加安排的支出(项)年初预算为166.87万元,支出决算为166.87万元。

8. 其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为30.00万元,支出决算为30.00万元。

(四)隐身术支出(类)

1.技术研究与开发(款)高科技成果管理与研究转化与扩散(项)年初预算为27410.18万元,支出决算为27410.18万元。

2.高科技条件与服务(款)其他高科技条件与服务支出教育年初预算为3925.86万元,支出决算为3925.86万元。

(五)文化体育与传媒支出(类)

1.文化(款)群众文化(项)年初预算为11.45万元,支出决算为11.45万元。

2.其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出年初预算为1500.00万元,支出决算为1500.00万元。

(六)厦门社会保障中国大宗商品信息网网和就业支出(类)

1. 就业补助(款)职业培训的种类有补贴(项)年初预算为52.19万元,支出决算为52.19万元。

2.抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为14.86万元,支出决算为14.86万元。

3. 抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为36.01万元。支出决算为36.01万元。

4. 抚恤(款)在乡复员,复员军人生活补助(项)年初预算为136.20万元,支出决算为136.20万元。

5. 抚恤(款)其他吊民伐罪支出(项)年初预算为139.77万元,支出决算为139.77万元。

6.退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为339.27万元,支出决算为339.27万元。

7. 社会福利含义(款)全国儿童福利中国大宗商品信息网(项)年初预算为1.40万元,支出决算为1.40万元。

8. 社会福利含义(款)老年福利(项)年初预算为147.04万元,支出决算为147.04万元。

9. 社会福利含义(款)殡葬(项)年初预算为81.28万元,支出决算为81.28万元。

10. 社会福利含义(款)社会福利含义事业单位(项)年初预算为355.27万元,支出决算为355.27万元。

11. 废人事业(款)废人康复(项)年初预算为1.26万元,支出决算为1.26万元。

12. 废人事业(款)其他废人事业支出(项)年初预算为342.42万元,支出决算为342.42万元。

13.最低生活保障(款)城市最低生活财金支出(项)年初预算为166.43万元。支出决算为166.43万元。

14. 最低生活保障(款)农村最低生活财金支出(项)年初预算为86.53万元,支出决算为86.53万元。

15. 暂时提挈(款)暂时提挈支出(项)年初预算为4.61万元,支出决算为4.61万元。

16.特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)年初预算为33.15万元,支出决算为33.15万元。

17.其他厦门社会保障中国大宗商品信息网网和就业支出(款)其他厦门社会保障中国大宗商品信息网网和就业支出(项)年初预算为13102.99万元,支出决算为13102.99万元。

(七)医疗卫生网与瑞士制支出(类)

1. 基层医疗卫生网机构(款)城市社区卫生管理制度机构(项)年初预算为60.50万元,支出决算为60.50万元。

2. 公共卫生管理(款)基本公共卫生管理服务(项)年初预算为8.59万元,支出决算为8.59万元。

3. 医疗保障(款)新型农村合作医疗(项)年初预算为1896.20万元,支出决算为1896.20万元。

4.瑞士制事务(款)瑞士制服务(项)年初预算为435.11万元,支出决算为435.11万元。

(八)节能环保墙板品牌支出(类)

1.污染防治(款)水体(项)年初预算为1503.53万元。支出决算为1503.53万元。

(九)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)城管法律(项)年初预算为288.88万元,支出决算为288.88万元。

2.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为3602.95万元。支出决算为3602.95万元。

3.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为121707.87万元。支出决算为121707.87万元。

4.城乡社区环境卫生演讲稿(款)城乡社区环境卫生演讲稿(项)年初预算为2326.84万元,支出决算为2326.84万元。

5. 国有土地使用税转让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为2456.81万元,支出决算为2456.81万元。

6. 国有土地使用税转让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地一级开发支出(项)年初预算为21272.57万元,支出决算为21272.57万元。

7. 国有土地使用税转让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)年初预算为2654.83万元,支出决算为2654.83万元。

8.农业土地一级开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地一级开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为38.39万元,支出决算为38.39万元。

9.城市基础设施加班费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施加班费安排的支出(项)年初预算为254.91万元,支出决算为254.91万元。

10.污水污水处理费是什么及对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水污水处理费是什么安排的支出(项)年初预算为157.40万元。支出决算为157.40万元。

(九)农林水支出(类)

1.农业(款)高科技转化与推广服务(项)年初预算为32.65万元,支出决算为32.65万元。

2. 农业(款)园林病虫害防治防治(项)年初预算为8.32万元,支出决算为8.32万元。

3. 农业(款)防灾救灾(项)年初预算为25.00万元,支出决算为25.00万元。

4. 农业(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为282.23万元,支出决算为282.23万元。

5. 农业(款)农业水资源保护法修复与利用(项)年初预算为12.63万元。支出决算为12.63万元。

6. 农业(款)农村乡村道路建设(项)年初预算为32.11万元,支出决算为32.11万元。

7. 林业(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为40.38万元,支出决算为40.38万元。

8. 水利(款)河工运行与维护(项)年初预算为41.06万元,支出决算为41.06万元。

9. 水利(款)防汛(项)年初预算为12.84万元,支出决算为12.84万元。

10.扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元。

11.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部委员的补助(项)年初预算为1540.00万元,支出决算为1540.00万元。

(十)交通运输支出(类)

1.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为11035.00万元,支出决算为11035.00万元。

(十一)资源探矿中国大宗商品信息网等支出(类)

1.安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)年初预算为37.97万元。支出决算为37.97万元。

(十二)住房保障支出(类)

1.保障性安居工程土建工程支出(款)郊区改造(项)年初预算为6120.96万元,支出决算为6120.96万元。

2.住房改革支出(款)住房公积金贷款新政策2015(项)年初预算为1343.34万元。支出决算为1343.34万元。

3.住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为425.81万元,支出决算为425.81万元。

4. 住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为149.53万元,支出决算为149.53万元。

(十三)其他支出(类)

1.彩票福彩公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利含义的彩票福彩公益金支出(项)年初预算为29.89万元,支出决算为29.89万元。

2. 彩票福彩公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票福彩公益金支出(项)年初预算为6.50万元,支出决算为6.50万元。

3.其他支出(款)其他支出(项)年初预算为138.07万元。支出决算为138.07万元。

(十四)债务付息支出(类)

1. 地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为857.13万元。支出决算为857.13万元。

 

六,财政拨款基本支出决算情况说明

潍坊高新区教育网2016年度财政拨款基本支出 30591.29 万元,其中:

(一)人员经费 21506.23 万元。主要包括:计时工资,厦门社会保障中国大宗商品信息网网缴费,其他工资福利支出。治疗费,吊民伐罪金,医疗费计入什么科目。救济金,住房公积金贷款新政策2015,其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 9085.06 万元。主要包括:登记费,邮电费增值税税率,物业装修管理费。川资,维修(护)费。事业费,会议费管理办法,培训费报销规定,公务接待费包括,专用开武汉材料费发票,劳务费会计分录,福利费,公务用车运行维护费和维修费,其他交通费用,其他商品和服务支出。办公设备购置,专用设备购置,中国大宗商品信息网网络及软件购置更新,其他其他资本性支出科目支出。

七,一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况。既包括使用本年从本级财政得到的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。潍坊高新区教育网2016年一般公共预算财政拨款支出 232270.21 万元,与上年相比增加 51549.37 万元,增长 28.52 %。主要原因是财力增加。相应增加支出。潍坊高新区教育网2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 232270.21万元,支出决算为 232270.21万元,完成年初预算的 100 %。

八,一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

潍坊高新区教育网2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 30591.29 万元。其中:

(一)人员经费 21506.23 万元。主要包括:计时工资,厦门社会保障中国大宗商品信息网网缴费,其他工资福利支出。治疗费,吊民伐罪金,医疗费计入什么科目。救济金,住房公积金贷款新政策2015。其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 9085.06 万元。主要包括:登记费。赞助费。邮电费增值税税率,工商费,物业装修管理费。川资,维修(护)费。事业费,会议费管理办法,培训费报销规定,公务接待费包括,专用开武汉材料费发票,劳务费会计分录,委托业务费计入什么科目,福利费。公务用车运行维护费和维修费,其他交通费用,其他商品和服务支出,办公设备购置,专用设备购置。中国大宗商品信息网网络及软件购置更新,其他其他资本性支出科目支出。

九。一般公共预算财政拨款“三公”经费,会议费管理办法。培训费报销规定支出情况说明

潍坊高新区教育网2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 50.75 万元,占“三公”经费的 9.07 %;公务用车购置及运行费支出 187.03 万元,占“三公”经费的 33.45 %;公务接待费包括支出 321.42 万元,占“三公”经费的 57.48 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 50.75 万元,完成预算的 100 %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 8 个,累计 21 人次。开支内容主要为拓展招商引资项目渠道。

2.公务用车购置及运行费支出 187.03 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 35.76 万元,完成预算的 100 %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 2 辆,主要为公安法律用车。

(2)公务用车运行维护费和维修费决算支出 151.27 万元,完成预算的 100 %,。公务用车运行维护费和维修费主要用于法律用车日常维护与维护。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费和维修费的公务用车保有量最大的车 52 辆。

3.公务接待费包括321.42万元。其中:

(1)外事接待支出 0 万元,完成预算的 0 %。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次, 0 人次。

(2)国内公务接待支出 321.42 万元,完成预算的 100 %。国内公务接待主要为接待公务来访人员等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 1120 批次, 12678 人次。主要为接待公务来访人员。

潍坊高新区教育网2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费管理办法决算支出 23.74 万元,完成预算的 100 %。潍坊高新区教育网2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费报销规定决算支出 105.61 万元,完成预算的 100 %。2016 年度全年组织培训 365个,组织培训 1542 人次。主要为理论及业务培训,提高工作人员素质。

十,政府性基金收入基金预算收入支出决算情况说明

潍坊高新区教育网2016年政府性基金收入基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 26871.30 万元。本年支出决算26871.30万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用税转让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出决算 2456.81 万元,主要是用于拆迁补偿。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用税转让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地一级开发支出(项)支出决算 21272.57万元,主要是用于土地一级开发。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用税转让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)支出决算 2654.83万元,主要是用于被征地农民财金支出。

4. 城乡社区支出(类)农业土地一级开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地一级开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出决算 38.39万元,主要是用于农业土地一级开发。

5. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套及对应专项债务收入(款)其他城市基础设施加班费安排的支出(项)支出决算 254.91万元。主要是用于城乡基础设施配套建设。

6. 城乡社区支出(类)污水污水处理费是什么及对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水污水处理费是什么安排的支出(项)支出决算 157.40 万元,主要用于城乡污水治理。

7. 其他支出(类)彩票福彩公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利含义的彩票福彩公益金支出(项)支出决算 29.89万元。主要用于中国福利彩票pk10公益支出。

8. 其他支出(类)彩票福彩公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票福彩公益金支出(项)支出决算 6.50万元,主要用于体育彩票公益支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 8234.22 万元。比2015减少 86.89 万元,降低 1.04 %。主要原因是压缩经费开支。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 1868.37 万元。其中:政府采购货物支出 1868.37 万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆52辆,一般公务用车8辆,一般法律执勤用车44辆。

 

第四部分 名词解释

一,财政拨款收入:指单位本年度从省级财政得到的财政拨款。

二。上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位得到的非财政补助收入。

三,事业收入:指事业单位开展专业业务活动随同辅助活动得到的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四,经营收入:指事业单位在专业业务活动随同辅助活动之外开展非独立核算经营活动得到的收入。

五,附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六,其他收入:指单位得到的除上述“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”等以外的各项收入。

七,用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八,年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转。项目支出结转和结余和经营结余。

九,一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会中央办公厅内设机构用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

十,结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金领取的职工福利基金,事业基金和缴纳的递延所得税资产,以及减少单位按规定应缴回的基建管理竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施。需要顺延到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转。完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指事业单位按照国资委门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五,经营支出:指事业单位在专业业务活动随同辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费包括。因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费发票税率,伙食补助金,杂费,培训费报销规定等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车挂号费及网元租用费。固定资产维修费,过路厦门过桥费网上缴费,安全奖励费用等支出;公务接待费包括指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八,机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员考试论坛法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括登记费,川资,会议费管理办法,日常固定资产维修费,专用材料及办公用房水电费网上缴费查询,物业装修管理费,公务用车运行维护费和维修费等。在国资委有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

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